Πετζετάκις: Διεύρυνση ζημιών στον όμιλο το 6μηνο

Διεύρυνση ζημιών στον όμιλο και υποχώρηση ζημιών στη μητρική παρουσίασαν τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρίας Πετζετάκις στο εξάμηνο του 2008, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2007.

Πετζετάκις: Διεύρυνση ζημιών στον όμιλο το 6μηνο
Διεύρυνση ζημιών στον όμιλο και υποχώρηση ζημιών στη μητρική παρουσίασαν τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρίας Πετζετάκις στο εξάμηνο του 2008, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2007.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι πωλήσεις σε εταιρικό επίπεδο αυξήθηκαν κατά 63% στα ευρώ 23,8 εκ. από ευρώ 14,6 εκ. το α' εξάμηνο 2007 και τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 211% στα ευρώ 2,5 εκ. από ευρώ 0,8 εκατ. το α' εξάμηνο 2007.

Σημαντική βελτίωση σημειώθηκε σε επίπεδο EBITDA με αύξηση κατά 98% στα ευρώ -62 χιλ. από ευρώ -2,7 εκ. το α' εξάμηνο 2007. Οι ζημίες προ φόρων σημείωσαν μείωση της τάξης του 52% και ανήλθαν σε ευρώ 3,9 εκ. από ευρώ 8,1 εκ. το α' εξάμηνο 2007, ενώ οι ζημίες μετά φόρων ομοίως μειώθηκαν κατά 38% στα ευρώ 4,1 εκ. από ευρώ 6,6 εκ. το α' εξάμηνο 2007.

Σε ενοποιημένο επίπεδο, οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 3% και ανήλθαν στα ευρώ 82,3 εκ. από ευρώ 84,9 εκ. το α' εξάμηνο 2007. Τα μικτά κέρδη μειώθηκαν κατά 27% στα ευρώ 14,4 εκ. από ευρώ 19,8 εκ. το α' εξάμηνο 2007. Τα EBITDA μειώθηκαν κατά 63% στα ευρώ 1,7 εκ. από ευρώ 4,6 εκ. το α' εξάμηνο 2007.

Οι ζημίες προ φόρων αυξήθηκαν κατά 54% στα ευρώ 6,5 εκ. από ευρώ 4,2 εκ. το α' εξάμηνο 2007, οι δε ζημίες μετά φόρων αυξήθηκαν κατά 76% στα ευρώ 6,6 εκ. από ευρώ 3,8 εκ. το α' εξάμηνο 2007.

Με δεδομένο ότι η αναχρηματοδότηση της εταιρίας ολοκληρώθηκε στα μέσα του α' τριμήνου 2008 και η εταιρία άρχισε να λειτουργεί με κανονική ταμειακή ρευστότητα από το Μάρτιο 2008, είναι σημαντικό να δοθεί έμφαση στα αποτελέσματα του β' τριμήνου.

Συγεκριμένα, οι πωλήσεις σε εταιρικό επίπεδο σημείωσαν σημαντική αύξηση της τάξης 116% στα ευρώ 12,9 εκ. κατά το β' τρίμηνο 2008 από ευρώ 6,0 εκ. την αντίστοιχη χρονική περίοδο του 2007.
 
Το μικτό κέρδος αυξήθηκε κατά 135% και ανήλθε σε ευρώ 1,4 εκ. από ευρώ 612 χιλ. κατά το β' τρίμηνο 2007. Τα EBITDA ανήλθαν σε ευρώ 153 χιλ. βελτιωμένα από τις ζημίες ύψους ευρώ 1,1 εκ. του β' τριμήνου 2007. Οι ζημίες προ φόρων μειώθηκαν και ανήλθαν σε ευρώ 1,8 εκ. από ευρώ 3,7 εκ. το β' τρίμηνο 2007, ενώ και οι ζημίες μετά φόρων μειώθηκαν και ανήλθαν σε ευρώ 1,9 εκ. από ευρώ 3,2 εκ. το β' τρίμηνο 2007.

Σε ενοποιημένο επίπεδο οι πωλήσεις ανήλθαν σε ευρώ 44,4 εκ. το β' τρίμηνο 2008 από ευρώ 43,8 εκ. το β' τρίμηνο 2007 αυξημένες κατά 1,3%. Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη ανήλθαν σε ευρώ 8,1 εκ. από ευρώ 10,8 εκ. το β' τρίμηνο 2007, μειωμένα κατά 25,2%.

Τα ενοποιημένα ΕBITDA ανήλθαν σε ευρώ 1,7 εκ. από ευρώ 2,9 εκ. το β' τρίμηνο 2007, ενώ αφαιρουμένων των μη επαναλαμβανομένων εξόδων (αποζημιώσεων προβλέψεων και διαγραφών) συνολικού ύψους ευρώ 0,5 εκ., τα EBITDA ανέρχονται σε ευρώ 2,2 εκ. έναντι ευρώ 2,9 εκ. το β' τρίμηνο 2007. Οι ενοποιημένες ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε ευρώ 3 εκ. από ευρώ 1,7 εκ. το β' τρίμηνο του 2007, ενώ οι ενοποιημένες ζημίες μετά φόρων ανήλθαν σε ευρώ 3,4 εκ. από ευρώ 1,7 εκ. το β' τρίμηνο 2007.

Τα αποτελέσματα της εταιρίας, παρά τη μεγάλη αύξηση των πωλήσεων έναντι του προηγούμενου έτους (+116%), έχουν επηρεασθεί αρνητικά απο την αύξηση του κόστους των πρώτων υλών, καθώς και από τη μείωση της οικοδομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, η οποία επηρέασε το προϊοντικό μείγμα των πωληθέντων προϊόντων (το μικτό περιθώριο κερδών απο μεταβλητές δαπάνες κατά το έτος 2008 είναι χαμηλότερο κατά 4,6 ποσοστιαίες μονάδες έναντι του αντιστοίχου διαστήματος του 2007).
Σε επίπεδο ομίλου, ο κύκλος εργασιών έχει επηρεαστεί αρνητικά από τη συναλλαγματική υποτίμηση του Ράντ (νόμισμα της θυγατρικής στη Ν. Αφρική) κατά 21,4% έναντι του ευρώ (επιφέροντας μείωσή του κατά ευρώ 7,8 εκ.). Επιπλέον, σχηματίστηκε πρόβλεψη ευρώ 1,0 εκ. στη θυγατρική της Ν. Αφρικής για πρόστιμο, που ίσως της επιβληθεί (αλλά και σε όλες τις εταιρίες του κλάδου) από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της χώρας στο πλαίσιο ελέγχων, που πραγματοποιεί στο κλάδο των πλαστικών σωλήνων.
Όπως έχει ήδη ανακοινώσει η διοίκηση του ομίλου, προτεραιότητά της είναι η δυναμική ανάκαμψη της μητρικής εταιρίας στην Ελλάδα. Η διοίκηση παραμένει επικεντρωμένη στη στρατηγική να αυξήσει τα μερίδια αγοράς της μητρικής, να βελτιώσει τη κερδοφορία της και να μειώσει περαιτέρω το κόστος λειτουργίας της. Στο πλαίσιο αυτό προχώρησε ήδη στη μετεγκατάσταση των κεντρικών γραφείων της Εταιρίας από την Αθήνα στη Θήβα και συνεχίζει τις διαδικασίες για αναδόμηση του δικτύου τροφοδοσίας, την ενοποίηση δραστηριοτήτων με τη θυγατρική της στην Βόρεια Ελλάδα και την απ΄ ευθείας προμήθειά της πρώτων υλών. Η αύξηση της κερδοφορίας εστιάζεται πρωτίστως στη μετακύλιση στις τιμές πώλησης της αύξησης του κόστους των πρώτων υλών, στη προώθηση νέων προϊόντων, στην αναδόμηση των καναλιών πωλήσεων, στην αξιοποίηση του ισχυρού brand name που διαθέτει ο όμιλος και στην επανάκτηση των μεριδίων αγοράς. Ταυτόχρονα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις χώρες της Ευρώπης και της Αφρικής.
Στόχος του ομίλου στην Αφρική είναι η διατήρηση της ηγετικής θέσης στην αγορά της Νοτίου Αφρικής και η αύξηση των πωλήσεων στις αγορές των έργων υποδομής, ορυχείων, τηλεπικοινωνιών, βιομηχανικών εφαρμογών και περαιτέρω εξαγωγές στην υπόλοιπη Αφρική. Παράλληλα, και όσον αφορά στις δραστηριότητες στην Ευρώπη, ο όμιλος εστιάζεται στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και νέων πελατών και στη μείωση του κόστους παραγωγής, αυξάνοντας την παραγωγική δυναμικότητα σε χαμηλότερου κόστους παραγωγική μονάδα (Σκόπια) και πλησιέστερα στους τελικούς πελάτες (Γερμανία).
Συνοψίζοντας στα αποτελέσματα του α' εξαμήνου 2008 υπογραμμίζεται η σημαντική βελτίωση της απόδοσης της εταιρίας, η οποία όμως δεν στάθηκε ικανή να αντισταθμίσει τις απώλειες των υπολοίπων εταιριών του ομίλου λόγω των δυσμενών συγκυριών, που επικράτησαν στην παγκόσμια αγορά κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα στις πρώτες ύλες και στο συνάλλαγμα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v