Τα μετά από φόρους κέρδη της ΔΕΗ το α΄τρίμηνο του 2014 ανήλθαν σε €81,3 εκατ. έναντι €49,4 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2013, σημειώνοντας βελτίωση 64,57%, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.
Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά €55,4 εκατ. (21,8%) σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2013 και ανήλθαν σε €309,4 εκατ. έναντι €254 εκατ.
Το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε σε 20,8%, έναντι 17,1% το α΄ τρίμηνο του 2013. Στα αποτελέσματα του α΄ τριμήνου του 2014 περιλαμβάνεται εφάπαξ θετική επίπτωση ύψους €23,2 εκατ., από την αναδρομική εφαρμογή της έκπτωσης στην τιμή του φυσικού αερίου για το δεύτερο εξάμηνο του 2013, σε συνέχεια της συμφωνίας μεταξύ ΔΕΠΑ και Gazprom.
Επιπλέον, περιλαμβάνεται και μία θετική επίπτωση από την ανάκτηση συνολικού ποσού ύψους €21,3 εκατ. (€17,4 εκατ. πλέον τόκων €3,9 εκατ.), ως κρατική ενίσχυση, μη συμβατή με την Κοινή Αγορά, σύμφωνα με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 13ης Ιουλίου 2011, με βάση την εταιρία.
Έσοδα
Ο κύκλος εργασιών παρέμεινε ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα, ανερχόμενος σε €1.488,9 εκατ. έναντι €1.486,8 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2013. Στον κύκλο εργασιών συμπεριλαμβάνεται ποσό €11,4 εκατ. που αφορά τη συμμετοχή χρηστών του δικτύου για τη σύνδεσή τους σε αυτό, έναντι €19,7 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2013. Τα έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας, παρουσίασαν μικρή αύξηση σε €1.451,6 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2014 έναντι €1.440,1 εκατ. (αύξηση €11,5 εκατ. ή 0,8%).
Τα λοιπά Λειτουργικά Έξοδα μειώθηκαν κατά €52,4 εκατ. σε 94,9 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2014 έναντι €147,3 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2013. Λαμβάνοντας υπόψη την εφάπαξ θετική επίπτωση ύψους €23,2 εκατ. από την αναδρομική εφαρμογή της έκπτωσης στην τιμή του φυσικού αερίου για το δεύτερο εξάμηνο του 2013, καθώς και την εφάπαξ θετική επίπτωση από την ανάκτηση από την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. ποσού €17,4 εκατ., τα λοιπά λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά €11,8 εκατ. ή 8% σε €135,5 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2014 έναντι €147,3 εκατ.
Λειτουργικές Δαπάνες
Οι προ αποσβέσεων λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά €53,3 εκατ. (4,3%), από €1.232,8 εκατ. το α΄
τρίμηνο του 2013, σε €1.179,5 εκατ.
Δαπάνες Μισθοδοσίας
Η συνολική μείωση των αμοιβών προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων της μισθοδοσίας που κεφαλαιοποιείται και της μισθοδοσίας του έκτακτου προσωπικού, ανήλθε σε €12,2 εκατ. (4,7%), από €260,5 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2013 σε €248,3 εκατ. H μείωση του αριθμού του μισθοδοτούμενου τακτικού προσωπικού ανήλθε σε 910 εργαζόμενους, από 19.959 την 31η/3/2013 σε 19.049 την 31η/3/2014.
Προβλέψεις
Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις, εκκρεμοδικίες και βραδέως κινούμενα υλικά ανήλθαν σε €147,9 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά €49,6 εκατ. (50,5%) από 98,3 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2013, κυρίως λόγω της αύξησης των προβλέψεων για πελάτες Χαμηλής Τάσης.
Δήλωση του Αρθούρου Ζερβού
«Το πρώτο τρίμηνο του 2014, η λειτουργική κερδοφορία βελτιώθηκε, με τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) να αυξάνονται 21,8% σε €309,4 εκατ. λόγω των χαμηλότερων δαπανών αγορών ενέργειας, εξέλιξη που οφείλεται κυρίως στη σταδιακή κατάργηση του Μηχανισμού Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους. Θετική επίδραση στην κερδοφορία είχαν επίσης η έκπτωση στις τιμές φυσικού αερίου, με εφαρμογή από 1η.7.2013, και η ανάκτηση της κρατικής ενίσχυσης στην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ.
Κατά τη διάρκεια των πρώτων μηνών του 2014, ολοκληρώσαμε σημαντικές χρηματοοικονομικές συναλλαγές, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης και της ρευστότητας της εταιρείας. Συγκεκριμένα, τον Απρίλιο, υπογράψαμε δανειακή σύμβαση €2,2 δισ., πενταετούς διάρκειας με τις ελληνικές τράπεζες για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων, επιμηκύνοντας έτσι την περίοδο αποπληρωμής μέχρι το 2019.
Στη συνέχεια, προχωρήσαμε με επιτυχία στην έκδοση Ομολογιών €700 εκατ. στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου με συνδυασμό Ομολογιών €200 εκατ., τριετούς διάρκειας, και €500 εκατ., πενταετούς διάρκειας, με σταθερό επιτόκιο 4,75% και 5,50%, αντίστοιχα. Η υψηλή ζήτηση για την έκδοση, η οποία έφθασε τα €3 δισ., ήτοι έξι φορές μεγαλύτερη από το αρχικό ποσό της έκδοσης που είχε ανακοινωθεί ύψους €500 εκατ. και το ανταγωνιστικό επιτόκιο οδήγησαν στην απόφαση να αντληθούν επιπλέον €200 εκατ. Ποσό €452 εκατ. από τα καθαρά έσοδα της έκδοσης χρησιμοποιήθηκε για τη μερική αποπληρωμή του πενταετούς κοινοπρακτικού δανείου, με αποτέλεσμα τη μείωση του περιθωρίου του εν λόγω δανείου κατά 50 μονάδες βάσης.
Σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, οι στρατηγικές επιλογές της ΔΕΗ και τα μετρήσιμα επιτεύγματα ενισχύουν την αξιοπιστία της και τις προοπτικές της, γεγονός που αποτυπώθηκε και στην αναβάθμιση από τη Standard & Poor's της πιστοληπτικής ικανότητας της ΔΕΗ κατά 3 βαθμίδες από CCC σε Β. Συνεχίζουμε να έχουμε ως προτεραιότητα την ολοκλήρωση επενδύσεων παραγωγής, με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας των μονάδων, την προώθηση των επενδύσεων σε ΑΠΕ καθώς και την επέκταση σε ξένες αγορές και άλλες δραστηριότητες, κυρίως μέσω συνεργασιών».
*Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα της ΔΕΗ στη δεξιά στήλη «Συνοδευτικό Υλικό».