Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

VELL: Προσπάθεια για έξοδο από επιτήρηση - Αποτελέσματα α' 3μήνου 2007

Με βάση το άρθρο 293 του Κανονισμού του Χ.Α. η εταιρεία VELL INTERNATIONAL GROUP Α.Ε.Ε.Η.Σ. ανακοινώνει για την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού τα ακόλουθα: 1) Με την από 06/03/2003 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. η διαπραγμάτευση της μετοχής της εταιρείας μεταφέρθηκε στην Αγορά Γ' (υπό επιτήρηση), λόγω τριών συνεχών ζημιογόνων χρήσεων (Απόφαση 64/2001 Δ.Σ. Χ.Α.). 2) Προκειμένου να αρθούν οι λόγοι επιτήρησης η Εταιρεία υιοθέτησε και υλοποίησε ευρύ πρόγραμμα αναδιάρθρωσης/ αναδιοργάνωσης (σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 17/12/2002), το οποίο συνετέλεσε στην επαναφορά της εταιρείας σε κερδοφορία στις χρήσεις 2003 και 2004. Στόχος της Εταιρείας ήταν και η χρήση του 2005 να είναι κερδοφόρος, όπως και οι προηγούμενες. Κατά την περίοδο όμως του 2005 η Εταιρεία αντιμετώπισε σημαντικές δυσκολίες και ουσιώδη χειροτέρευση των οικονομικών της μεγεθών. Ειδικότερα κατά τη χρήση 2005, η Εταιρεία αντιμετώπισε (α) την οικονομική κατάρρευση σημαντικών πελατών της, εκ των μεγαλυτέρων επιχειρήσεων λιανικής πώλησης ηλεκτρικών συσκευών στην Ελλάδα (αρχικά ΡΑΔΙΟ ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ Α.Ε. και ΕLEPHANT Α.Ε. και στη συνέχεια Ν.Δ.ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Α.Ε.) και (β) απότομη μείωση του κύκλου εργασιών και ταυτόχρονα μείωση του ποσοστού του μικτού κέρδους σε 26% έναντι 37%. Έτσι τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) διαμορφώθηκαν κατά τη χρήση 2005 σε ζημίες Euro 2.106.173,84 (-16% επί του κύκλου εργασιών) έναντι κερδών Euro 1.606.389,48 κατά την αμέσως προηγούμενη χρήση 2004 (9% επί του κύκλου εργασιών). Και συνακόλουθα τα συνολικά αποτελέσματα χρήσεως 2005 διαμορφώθηκαν σε ζημία Euro3.105.200,70. 3) Κατά την χρήση 2006, η διοίκηση της Εταιρείας κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια, να βελτιστοποιήσει τον κύκλο εργασιών και τα αποτελέσματά της και να αναστρέψει τα ζημιογόνα αποτελέσματα της χρήσης 2005. Τελικά η χρήση 2006 έκλεισε με οριακή ζημιά μετά από φόρους 37.451,34 έναντι ζημιάς 3.105.200,70 στη χρήση 2005, παρότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2006 επιβαρύνθηκαν με: (α) Πρόσθετες προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ποσού Euro 450.097,70 (προβλέψεις χρήσης 2006 Euro 1.695.445,45 έναντι προβλέψεων Euro 1.245.347,75 το 2005) προκειμένου να καλυφθούν ενδεχόμενες ζημιές της εταιρείας από την μη είσπραξη απαιτήσεων της, κατά της Α. ΣΥΚΑΡΗΣ Α.Ε. ποσού Euro 344.222,04 και λοιπών μικροαπαιτήσεων. (β) Με πρόσθετη απομείωση της αξίας βραδέως κινούμενων αποθεμάτων της εταιρείας κατά Euro 220.296,73. Επίσης κατά τη χρήση 2006 ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε Euro 16.042.083,49 έναντι Euro 12.947.695,90 στη χρήση 2005 σημειώνοντας σημαντική άνοδο 23,90%. Το ποσοστό μικτού κέρδους της χρήσης 2006 διαμορφώθηκε σε 32,09% έναντι ποσοστού μικτού κέρδους 26,32% της χρήσης 2005 σημειώνοντας άνοδο κατά 5,77 εκατοστιαίες μονάδες. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικού κόστους και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν κατά τη χρήση 2006 σε Euro 557.850,53 έναντι ζημιάς Euro 2.069.903,05 κατά τη χρήση 2005. Την 8/3/2007 η εταιρεία προχώρησε στην εξαγορά της ΑΦΟΙ ΒΑΣ. ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε. βάζοντας ως στόχο τη συγκέντρωση δυνάμεων στο χώρο των ηλεκτρικών οικιακών συσκευών προκειμένου να ενισχύσει τη θέση της στην αγορά στην οποία δραστηριοποιείται. Σημειώνεται δε ότι, η ΑΦΟΙ ΒΑΣ. ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε. διαθέτει δίκτυο εμπορικών συνεργατών στην Ελλάδα που αριθμεί πάνω από 65 σημεία πώλησης των προϊόντων Singer, μη συμπεριλαμβανομένων των σημείων πώλησης μέσω άλλων δικτύων διανομής, και πάνω από 150 σημεία τεχνικής εξυπηρέτησης των προϊόντων Singer. Παράλληλα, επιτυγχάνεται διεύρυνση της γκάμας των προϊόντων τα οποία εμπορεύεται ο Όμιλος VELL INTERNATIONAL GROUP Α.Ε.Ε.Η.Σ. με αποτέλεσμα την ολοένα και καλύτερη κάλυψη των διαρκώς αυξανόμενων αναγκών των πελατών του. Η υλοποίηση της στρατηγικής συνεργασίας των δύο εταιρειών αναμένεται να οδηγήσει σε μεγιστοποίηση της απόδοσης της εξαγοράζουσας εταιρείας και στη διασφάλιση της περιουσίας των μετόχων της, καθώς οι στρατηγικοί στόχοι των δύο εταιρειών είναι συναφείς και συμπληρωματικοί. Σημειώνεται ότι, από την εν λόγω εξαγορά θα προκύψουν θετικές συνέργιες και οικονομίες κλίμακας καθώς επίσης θα διευρυνθεί άμεσα η πελατειακή βάση των δύο εταιρειών. Κατά το πρώτο τρίμηνο 2007 ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας ανήλθε σε Euro 2.818.701,81 έναντι Euro 3.889.637,02 του πρώτου τριμήνου 2006 σημειώνοντας μείωση κατά 27,53%, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε Euro 42.571,61 έναντι Euro 30.400,95 του αντίστοιχου τριμήνου του 2006 σημειώνοντας αύξηση 40,03%. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε ποσό Euro 5.635.972,59 και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους στο ποσό των Euro 2.070.488,08. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικού κόστους και αποσβέσεων (EBITDA) της μητρικής εταιρείας κατά το πρώτο τρίμηνο του 2007 ανήλθαν σε Euro158.285,48 έναντι Euro 164.857,81 κατά το αντίστοιχο τρίμηνο της χρήσης 2006 παρουσιάζοντας μείωση κατά 3,99%. Σε ενοποιημένη βάση τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικού κόστους και αποσβέσεων (EBITDA), κατά το πρώτο τρίμηνο του 2007 ανήλθαν σε Euro 439.520,00. Το ποσοστό μικτού κέρδους το πρώτο τρίμηνο του 2007, διαμορφώθηκε σε 33,28%, έναντι ποσοστού μικτού κέρδους 30,49% το πρώτο τρίμηνο του 2006 σημειώνοντας άνοδο κατά 2,79 εκατοστιαίες μονάδες, ενώ σε ενοποιημένη βάση, διαμορφώθηκε σε 29,94%. Η εταιρεία κατά τη χρήση 2007 καλείται, σε μία δύσκολη συγκυρία για την Ελληνική αγορά καταναλωτικών προϊόντων, να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να βελτιώσει τα οικονομικά της μεγέθη.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v